专项资金绩效自评报告

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2025-09-13报告

短文网整理的专项资金绩效自评报告(精选7篇),快来看看吧,希望对您有所帮助。

专项资金绩效自评报告 篇1

20xx年是《岳阳市预算绩效管理实施办法》扩围提质推进年。根据市政府主要领导对《岳阳市财政局关于20xx年财政支出绩效评价情况的报告》(以下简称《评价报告》)“要把绩效评价结果用好,要落实好奖惩措施”的批示,市财政局、市审计局协同联动,压紧压实主体责任,跟踪督导问题整改,促进绩效评价结果应用落地见效。

一、压实主体责任。

针对20xx年《评价报告》涉及的20家项目单位50个问题点,财审联动下达整改函,明确各项目单位是评价发现问题整改的.责任主体,被评价单位主要负责人是绩效整改第一责任人,预算主管部门承担整改牵头责任;要求专题整改报告必须经单位负责人签字、报分管市(县市区)领导审批后,再反馈本级财政与审计部门。各级财政与审计部门跟踪督查,压实各项目单位责任,确保问题整改严格实行清单式管理、销号式落实。

二、切实对标整改。

各责任单位积极响应,主动对标问题点,制定整改方案,细化各项措施,落实整改责任人和办结时限。从自身找原因,对未尽职等主观因素造成的问题,采取措施立即纠正;对体制机制不完善等客观原因导致的问题,与有关部门加强沟通,主动探索完善制度机制。其中:市教体局、市统计局、市商粮局及市城投集团等项目单位,立行立改行动快,整改导向有结果。截至5月底,各项目责任单位书面整改报告经分管领导签批后如期上报,具体整改情况详见附件。

三、做实结果应用。

总体看,今年财审联动整改成效明显,要求立行立改的问题已在评价期整改,要求分阶段整改和持续整改的问题均取得较大进展。截至目前,财审联动清单涉及的50个突出问题相关单位均已进行整改。结合全过程评价结果,市财政局在针对上年度评价结果调减20xx年项目预算2480万元基础上,延伸取消和压减20xx年专项预算8个,涉及调减资金1025万元;将城市照明中心存在的实有资金账户结余资金5236万元,建议纳入财政其他资金账户管理,上报设立绿色照明工程专项基金;收回在建项目沉淀资金2600万元,实际建议及收回资金总量再创新高。

特此报告。

专项资金绩效自评报告 篇2

为进一步规范财政资金管理,不断增强预算绩效理念,强化部门支出责任,提高财政资金使用效益,根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔20xx〕34号)《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔20xx〕10号)等文件的有关要求,绩效评价工作小组于xx年8月对20xx年度幼儿园学位补贴资金实施了绩效评价。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目单位基本情况

益阳高新技术产业开发区社会事务管理局(以下简称“社会事务局”)负责区内文化、教育、卫生和健康、旅游、体育、民政、退役军人服务、扶贫、残联、红十字会、农业农村、林业、水利、移民、防汛抗旱、森林防火、动物防疫、河长制、民政救灾、保障房管理等社会事务管理。

(二)项目基本情况

城镇小区配套建设幼儿园是城镇公共服务设施建设的重要内容,是扩大普惠性学前教育资源的重要途径,是保障和改善民生的重要举措。根据《国务院办公厅关于开展城镇配套幼儿园治理工作的通知》(国办发〔20xx〕3号)、《湖南省人民政府关于加快学前教育发展的意见》(湘政发〔20xx〕17号)、益阳市教育局等7部门关于印发《益阳市城镇小区配套幼儿园治理工作方案》的通知(益教联〔20xx〕19号)、《关于益阳市中心城区城镇小区配套幼儿园治理工作专题协调会议纪要》(益府阅〔20xx〕4号)、《益阳高新区20xx年省、市政府考核教育重点工作任务清单》、《关于高新区完成新增公办幼儿园学位任务的通知》等文件要求,为达到20xx年全市公办幼儿园在园幼儿占比不低于50%的小康指标,结合赫山区与高新区学前教育发展的实际情况,益阳市城镇小区配套幼儿园治理工作领导小组下达高新区幼儿园学位建设工作任务:20xx年完成新增公办幼儿学位数5350个。

20xx年4月16日高新区管委会召开专题会议,明确学位建设任务由社会事务局(治理办)牵头揽总工作。根据《益阳高新区公办幼儿园学位建设实施方案》,学位建设任务分解为三部分:

1、谢林港镇、朝阳街道新建两所公办园,完成学位建设630个;

2、高新区内15个小区其中13个小区需配建公办园,另外两个小区需完成民转公办或普惠园的改制,完成学位建设3865个;

3、收回三所利用国有(集体)资产的民办幼儿园改制成公办园,完成学位建设1020个。

由于归入高新区15个小区配建的15所公办园处于在建或者规划中,新建的谢林港镇、朝阳街道两所公办园20xx年度无法实现开园,仅3所利用国有(集体)资产办园已收回改制成公办幼儿园在足额招生的情况下能实现近1020个公办学位入学,仍有4330个学位建设任务当年度无法完成,因此无法完成的部分采取以奖代补形式予以解决,即通过以奖代补的形式引导和支持民办幼儿园提供普惠性服务。

二、项目评价情况

(一)绩效评价目的

20xx年以来,省政府将增加公办幼儿园学位建设工作列入全省民生实事项目。为群众提供更多优质的普惠教育资源,满足适龄儿童入园需求,切实解决学前教育“入园难”等难题,实现“幼有所育”的良好愿景,通过开展幼儿园学位补贴资金绩效评价工作,了解公办幼儿园学位建设情况、资金使用的效果,对项目实施进行总结,更好的建设公共学前教育服务体系。

(二)绩效评价工作过程

针对幼儿园学位补贴资金的绩效自评,开展现场评价,实地核查项目资金管理、财务账目、建设成效等情况,收集相关资料,采取网络问卷及等形式开展绩效评价工作。

三、项目资金及管理情况

(一)项目资金到位情况

20xx年度社会事务局申请幼儿园学位补贴及工作经费预算指标金额3,680,000元,实际下达预算指标3,680,000元。

(二)项目资金使用情况

截至20xx年12月31日,20xx年度幼儿园学位补贴及工作经费支出3,060,761.20元。其中:委托民办园提供公办学位奖补3939个,补贴金额2,682,280元;收回三所国有(集体)资产租赁的幼儿园改制成公办园奖补资金269,600元;幼儿园学位治理工作经费支出108,881.20元。20xx年12月根据部门实际工作需要调剂指标608,120元用于防疫经费支出,20xx年防疫经费支出436,464.80元。整体指标结余182,774元。

经现场核查,有655,375元资金因幼儿园未及时办理对公账户直接发放至园方提供的个人账号。抽查社会事务局20xx年12月第81号支付幼儿园学位奖补资金2,682,280元凭证,其中付至肖芳个人账号金额61,200元,后附有幼儿园营业执照、收款人身份证复印件、委托收款授权书;20xx年12月第136号支付益阳叶克硕广告公司幼儿园治理资料打印费11,022元凭证,均未发现挤占、挪用资金情况。

(三)项目资金管理情况

社会事务局(治理办)制定了《益阳高新区公办幼儿园学位建设奖补资金使用方案》,资金使用过程中依据方案规定由治理办会同赫山区教育局考察、遴选奖补对象,根据对象的办园现状确定生均奖补标准,与奖补对象在签订《委托承担公办学前教育义务协议书》后核实在园幼儿数,拟定奖补名单报管委会审批后执行奖补。相关支出手续按照《益阳高新区社会事务局机关财务制度》(益高社事〔20xx〕48号)文件规定执行。

四、项目实施情况

(一)新建公办幼儿园情况

谢林港镇公办幼儿园由赫山区为主建设,朝阳街道公办幼儿园由集团公司负责建设,社会事务局、谢林港镇、朝阳街道负责协调、配合,20xx年底两所幼儿园均已完工,其中朝阳街道中心幼儿园准备进行装修预计xx年开园。

(二)利用国有(集体)资产幼儿园改制情况

收回三所利用国有(集体)资产的民办幼儿园改制成公办园,完成学位建设1020个。朝阳街道第一中心幼儿园(培楠金鹰之星)、朝阳街道第二中心幼儿园(小红帽)、金瑞幼儿园分别于20xx年1月20日、于20xx年1月02日、20xx年1月8日签订协议,改制成公办幼儿园。对配合改制的幼儿园适当给与补偿,20xx年共计支付奖补资金269,600元。

(三)区内15个小区幼儿园的配建与改制情况

社会事务局(治理办)在住建、教育等各部门协调配合之下,与小区开发商、幼儿园所有权单位洽谈协商签订《小区幼儿园配套移交协议书》,督促其尽快落实小区内幼儿园配建和改制工作。截至20xx年12月底15个小区应配建幼儿园的完成情况为:已建成完工10家、在建尚未完工1家、已有规划未动工2家、在规划中2家。

(四)民办幼儿园提供公办学位奖补情况

社会事务局(治理办)会同赫山区教育局考察、遴选奖补对象,采取“一园一案”考虑能够承担公办幼儿教学的民办幼儿园的投入成本、房租、设备设施、公办和民办收费的差价、师资、办园规模、优势、特色、条件等综合因素确定生均奖补标准,与奖补对象签订《委托承担公办学前教育义务协议书》后核实在园幼儿数,拟定奖补名单报管委会审批后执行奖补。《高新区委托民办幼儿园提供公办学位奖补初拟名单汇总表(20xx年秋季学期)》最终核定奖补人数为3989人,补贴金额2,682,280元。最高补贴标准为318(元/生/月),最低标准为50(元/生/月)。

五、绩效评价结果和主要绩效

根据该项目绩效评价指标体系和绩效检查情况,该项目整体绩效分值100分,实得95分,被评为“优”等级,主要绩效主要表现在以下几个方面:

(一)产出数量

20xx年高新区新建谢林港镇、朝阳街道两所公办园均已完工;三所利用国有(集体)资产的民办幼儿园已改制成公办幼儿园,完成学位建设1020个;实际委托民办幼儿园提供公办学位3989个。根据《益阳市教育局20xx年度重点民生实事项目增加公办幼儿园学位完成情况公示》,截止至20xx年11月26日赫山区(含高新区)增加幼儿园公办学位建设计划完成数9662个,累计完成数14340个,完成百分比达148.41%。高新区在时间紧,任务重的情况下,基本完成了上级交办的公办幼儿园学位建设任务。

(二)产出质量与时效

截至20xx年12月高新区公办幼儿园在园幼儿占比≥50%,公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比≥80%,三所幼儿园回收改制工作按时完成,学位补贴发放及时到位。进一步的实现了学前教育公共服务体系的合理布局,为群众提供更多优质的普惠教育资源,满足适龄儿童入园需求,切实解决学前教育“入园难”等难题,实现“幼有所育”的良好愿景,不断增强人民群众的教育获得感。

(三)社会效益

22家奖补幼儿园xx年春季学期现场核定在园数4417人,较20xx年秋季学期现场核定在园数3989人,增长了10.7%。补贴有效推动幼儿园教育,增加在园幼儿数量。各园接受奖补,收费标准降低,直接的降低了群众学前教育支出,使得人民群众受益。

六、存在的问题

(一)幼儿园学位建设后续工作难度大

截至20xx年12月,区内15个小区应配建幼儿园完成情况为:2家在规划中、2家已有规划未动工、1家在建尚未完工。由于部分小区规划设计、审批、报建等事务均未在高新区职权范围内,高新区协调推进难度较大。

(二)对接受奖补的'幼儿园的监管有待加强

根据《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》规定“将提供普惠性学位数量和办园质量作为奖补和支持的重要依据。”社会事务局(治理办)对接受补贴的幼儿园落实收费政策、办园质量等情况未与赫山区教育局等相关部门建立起监督沟通反馈机制,存在监管盲区。

七、相关建议

(一)加快幼儿园配建和改制进度

城镇小区配套建设幼儿园是城镇公共服务设施建设的重要内容,是扩大普惠性学前教育资源的重要渠道,是保障和改善民生的重要举措,治理办要加快推动区内15家小区幼儿园配建和改制工作,积极协调各相关部门,分类施策,采取多种途径和措施督促开发建设单位加快建设进度,尽快完成规划、已完成规划未动工的尽快动工,在高新区现有条件下尽早完成小区幼儿园配建和改制工作。

(二)加强对民办幼儿园的动态监管

加强与赫山教育局沟通对接,定期核查接受补贴的民办幼儿园在园幼儿信息,并对幼儿园的收费政策落实、服务教学质量等方面进行动态监督,对办园行为不规范、保教质量严重下滑、违规乱收费等行为的幼儿园,取消奖补资金,确保补贴资金发挥使用效益。

专项资金绩效自评报告 篇3

一、项目概况

(一)项目基本情况:

1、全县统一小学六年级及四年级教学质量检测,按上级有关文件精神,不允许向学生收取任何费用,而我县每年对该项是由教育局组织实施,费用由财政承担,耗用资金29.8万元(含试卷费,组考费,车辆交通费等)

2、小学及初中除上述1之外其他年级的考试命题、试卷印刷费

3、20xx年,我局组织及参加教育系统大型活动支出68万元,具体如下:

全县中小学生篮球运动会5.6万

全县中小学生田径运动会4.4万元

大课间操活动比赛5.2万元

参加市中学生篮球比赛6万元

参加市中小学生田径比赛4.8万元

市中学生足球比赛5万元

省中学生足球比赛5万元

省市国学知识竞赛5万元

全县中小学生文艺汇演5万元

全县德育工作经验交流现场会6万元

心理健康教育读本16万元

4、重点建设中介机构服务费20万元

根据有关政策规定,重点项目建设必须先预算,竣工要有决算,20xx年,预计县级财力投入教育重点项目建设资金五千万元,其中五十万元以下没有经过财政投资评审项目的社会中介机构的预算决算评审费20万元,这笔经费每年均在教育局机关经费中列支。

5、其他专项经费2.20万元

20xx年,我局在综合治理,绿化、扶贫、信访维稳,意外事故的国家行政赔偿这几项实际支出40万元。

6、安保、食品安全、财务人员培训经费6万元

根据【关于健全中小学安全风险防控机制的.实施意见】要求,20xx年,我单位对下属中小学负责安全工作的人员进行了两次培训(上学期一次、下学期一次),会议费、资料费及专家授课费等实际支出培训费约6万元。

7、20xx年,从高校毕业生中引进优秀教师,招考及商调外市教师,命题、招考、阅卷、组织考试和试教,开支36万元

(二)项目预算情况:项目资金预算180万元,项目预算没有调整情况;

(三)项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况:项目预期绩效目标完整、相关;项目预算与项目产出、效果目标相匹配。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一)项目决策情况:根据财政相关标准决策;

(二)项目预算执行情况:预算执行率100%、无结余;

(三)项目资金实际使用情况:资金在文件规定范围内使用,采用国库集中支付形式,资金整个使用过程合理、合规;

(四)项目资金管理情况:管理制度、办法的制订及执行情况良好。

三、项目组织实施情况

(一)成立了项目实施领导小组,项目整体实施情况良好;

(二)项目管理制度建设情况:制定了邵东市教育局财务管理办法;

(三)项目组织管理落实情况,包括严格按照规定进行审核,并将经费用途进行了公示,按照相关要求进行定期检查,发现问题及时整改。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况。

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中:

1、项目的经济性分析:项目的预算是根据本级文件严格执行,本级支出节约控制;

2、项目的效率性分析:按照立项进度按时施工完成,项目预算(投入目标)与项目产出、效果目标相匹配;

3、项目的有效性分析:保障高考及高中学业水平考试的顺利进行及基本工作经费,督促各单位达到指标标准。

4、项目的可持续性分析:在项目完成后安排专人工作,并安排相关资金进行长期检测。

专项资金绩效自评报告 篇4

为贯彻落实《中共丰都县委丰都县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施方案》(丰委办〔20xx〕32号)文件有关规定,根据《丰都县财政局关于开展20xx年预算绩效自评工作的通知》(丰都财政发〔20xx〕18号)文件要求,我委组织相关人员对20xx年专项资金绩效评价开展自评,现将自评情况汇报如下:

一、项目基本概况

(一)项目概况

1.立项背景

20xx年我委项目包括七大类:一是公用经费;二是学生资助;三是维修维护;四是设施设备采购;五是校园保安工资;六是农村教师生活补助和特岗教师工资;七是营养午餐。根据《重庆市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》(渝府发[20xx]28号)、丰都发改委发(20xx)193号、市级下达中市级学生资助经费、同时县级按比例配套资助经费完成这一项目。其市级资金文号:渝财教[20xx]236号、渝财教[20xx]216号、渝财教[20xx]217号、渝财教[20xx]221号、渝财教[20xx]209号等以及中市“学前教育第三期行动计划”、“义务教育薄弱环节改善与能力提升计划”、“高中普及攻坚”等相关文件要求,为不断改善我县学前教育、义务教育和高中教育办学条件,推进教育装备标准化建设,立项采购中小学、幼儿园设施设备作为项目立项依据。

2.项目实施情况

因学校项目多在暑假进行,立项时间一般在当年的4——5月,在暑假实施;采购项目严格按照国家采购法规及《丰都县20xx——20xx年政府集中采购目录及限额标准》(丰都财政发〔20xx〕34号)规定,明确采购管理主体责任,严格采购项目审批,强化采购过程监管,加强项目建设和质量验收管理,规范和加快项目资金拨付,采购任务按时完成;学生资助项目分春秋两学期进行,资助程序为:春季(秋季)开学学生申报——学校审核——县资助中心审核汇总——县扶贫办、民政局、残联、财政局等县级部门审核——审定资助名单返学校兑现;公用经费严格按照人数及标准进行核算下拨每年在年初就在财政大平台做项目计划、制定绩效目标、年度实施情况,财政审批;保安工资按学校实际人数进行审核发放;乡村教师生活补助进行考核、审批发放;营养午餐严格按学校实名制系统核对拨付。在项目开展的过程中按照年初项目制定情况和资金管理办法进行监督管理。

3.经费来源和使用情况

我委七个项目共收到上级下达资金计划28972.4万元,实际到们资金28972.4万元,实际支付资金22993.37万元,占比为79.36%,其中:公用经费收到上级下达资金计划9530万元,实际到们资金9530万元,实际支付资金7740.21万元,占比为81.22%;学生资助收到上级下达资金计划5733万元,实际到们资金5733万元,实际支付资金5614.95万元,占比为97.94%;维修维护项目收到上级下达资金计划2032万元,实际到们资金2032万元,实际支付资金1184.68万元,占比为58.30%(项目已全面完成,资金实际未能全部支付);薄弱环节能力提升设施设备采购收到上级下达资金计划2607万元,实际到们资金2067万元,实际支付资金596.97万元,占比为22.90%;校园保安工资金收到上级下达资金计划2628万元,实际到们资金2628万元,实际支付资金2596.26万元,占比为98.79%;乡村教师生活补助收到上级下达资金计划2039万元,实际到们资金2039万元,实际支付资金1859.64万元,占比为91.20%;营养午餐收到上级下达资金计划4403.4万元,实际到们资金4403.4万元,实际支付资金3400.66万元,占比为77.23%;

(二)项目绩效目标

年初按各块项目资金性质设定其项目的绩效目标:

公用经费:主要保障学校正常运转,减轻学生负担;

学生资助:解决“两不愁三保障”;

维修维护:保障学校校舍安全,改善学校校园环境;

设施设备采购:增加学校教学设施设备,提高教育教学质量;

乡村教师生活补助:增加教师收入,提高教育教学质量,增加教师工作积极性;

校园保安工资:保障校园安全,提高教育教学质量;

营养午餐:提高学生生活质量,增强学生体质;

二、项目绩效评价工作情况

20xx年2月15日,成立上级项目绩效评价工作组,负责绩效自评工作,工作组的主要成员及职责如下:

1.工作组成员

组长:高应辉

副组长:向文平,彭阳,文秀灵

成员:李国中,范少中,秦卫华,李国益,姚洪生,李永清,蔡剑峰

办公室设在财务科科。

2.工作职责

(1)组长职责:审批绩效自评方案,监督、检查、核实绩效自评结果;

(2)副组长职责:审核修改拟定的绩效自评方案,并提交考评工作组会议讨论通过;监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

(3)小组成员职责:起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过,实施执行绩效自评方案;牵头组织并实施年度绩效自评,根据组长、副组长指示,对考评结果进行复核,完成绩效自核工作组安排的其他工作。

20xx年2月25日,考评工作组到项目点现场,按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等,开展自评检查工作,对项目整体实施情况和质量进行评定,核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

(一)投入

20xx年7个项目投入(20分)按项目立项的项目立项规范性和绩效目标合理性;资金落实情况的资金到位率和资金结存率来进行评价得分。

(二)管理

项目管理(20分)在实施过程中按业务管理的管理制度健全性、制度执行有效性、档案管理规范性;财务管理的资金使用合规性、会计核算规范性进行评价,在领导小组的指导下对项目实施全过程监督,发现问题及时解决,确保项目顺利开展。

(三)产出

项目产出(40分)按实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率进行评价,在保证全县所有学校正常运转,提高近10万学生正常完成学业,提高教育教学质量,改善校园环境多方面得到完成。

(四)效果

项目效果(20分)在实际评价中按经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度综合测评,得到社会各界一致好评,各项满意度都在90%以上。

(五)评价结果和评价结论

1、项目立项规范性

设分值10分,主要评价项目的.申报、设立过程是否符合相关要求,申报资料是否符合要求、用以反映和考核项目立项的规范情况。

我委在主导实施的7大类项目中,有2大类属于实体项目,有的项目主管部门下达计划,有项目的实施方案,有集体决策会议记录或纪要;有的项目有发改委或主管部门的立项批复,有申报资料、预算评审、实施方案、概算批复等。项目立项较规范,此项评价得分为9分。

2、资金落实及时性

设分值10分,主要评价成本控制,资金到位率、及时率、使用率,财政投入乘数的情况,我委7个项目中共收到资金28432.4万元,到位后及时下达到项目学校,要求严格按照程序进行招投标等控制成本,及时使用兑现给学生。此项评价得分为8.67分。

3、业务管理制度

设分值6分,主要评价管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性的情况。

我委制度了学生资助管理办法、教育系统校舍建设及维修维护管理办法、设施设备采购管理办法及专项资金使用划拨管理办法,并严格按其办法进行监督管理。此项评价得分为6分。

4、财务管理

设分值10分,主要评价管理制度健全性、资金使用合规性、固定资产专管理情况、固定资产利用率、项目资金安全性、财务监控有效性的情况。

我委转发了市财政局市教委出台的各项专项资金使用办法,要求各校严格按照相关办法使用,各学校都制定了内控制度,各项工作有专人负责管理,对固定资产也有平台进行管理,项目资金也全部在财政监管下进行支付,保证了安全有效使用。此项评价得分10分。

5、会计信息管理

设分值4分,主要评价信息规范性和完整性情况,我委20xx年实行政府会计制度以来,在财政局和市教委的多次培训指导下,圆满从事业会计制度过度到政府会计制度,做到会计核算规范、资料齐全。此项评价得4分。

6、产出数量

设分值20分,主要评价实际完成率和完成及时率情况,我委根据实际完成的数量除以计划数得出实际完成率,用计划完成时间减去实际完成时间除以计划完成时间得出完成及时率,再计算得分。此项评价得15.8分。

7、产出质量

设分值20分,主要评价质量达标率和成本节约率的情况。

我委通过抽查,再根据质量达标产出数除以实际产出数得出质量达标率;用计划成本减去实际成本除以计划成本得出成本节约率。此项评价得分20分。

8、项目效益

设分值20分,主要评价经济效益、社会效益、生态影响、可持续影响和社会公众或服务对象满意度的情况。

通过电话、网络访问了教师、学生、家长对其学校的管理、质量、校园环境等多个方面调查,其满意度都在95%以上。此项评价得分20分。

通过自查,本次综合评价得分93.47分。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

(一)经验总结

1、对薄弱学校投入加大,特别是在100人以下的学校都按100人的公用经费标准进行补助。

2、做到“两不愁三保障”教育方面无一人漏掉。

3、资金管理使用规范。

(二)存在问题

1、项目管理方面的问题:一是部分学校部分贫困学生未实行开学免收政策。二是个别学校其他贫困的认定不很规范。

2、资金使用方面的问题:支付进度有待提高。

3、项目绩效方面的问题:无

(三)意见或建议

建议中市级财政加大投入比例,减少县级财政的承担比例,县级财政将本级承担部分应全额配套到位并及时支付。

专项资金绩效自评报告 篇5

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目立项情况。

根据《国务院办公厅关于印发推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度试点工作方案的通知》,《住房城乡建设部关于印发推行执法全过程记录制度试点实施方案的通知》,《城市建筑垃圾管理规定》《中华人民共和国城乡规划法》,《国务院城镇燃气管理条例》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城市道路管理条例》依法行使市容环境卫生、城市规划管理、城市绿化管理、市政设施管理(供水、污水、城市排水、供热、燃气、道路、桥梁、城市照明、全部运行管理职责)、公用事业管理、工商行政管理、公安交通管理(城市管理领域)方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权。

(二)项目绩效目标

依法行使市容环境卫生、城市规划管理、城市绿化管理、市政设施管理(供水、污水、城市排水、供热、燃气、道路、桥梁、城市照明、全部运行管理职责)、公用事业管理、工商行政管理、公安交通管理(城市管理领域)方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权。

二、绩效自评结论

(一)总体结论

1.强化市容管理,助力创城迎检。今年以来,围绕不同阶段市容的重点工作,采取集中和专项整治相结合措施,对重点区域存在的流动摊贩、烧烤摊点、骑路市场等市容“顽疾”,持续开展整治。共整治29条背街小巷,出动执法队员3万人次,执法车辆4500余台次,清理违章占道、乱堆乱放2.4万余处,清理无证无照流动摊点2.2万余个,规范非机动车占道停放1万余起,辖区市容环境面貌得到了明显改观。

2.做好行政服务审批工作。20xx年共计受理门头店招审批材料504份;对辖区内申请占用区管道路进行施工的个人、单位进行审核,发放道路占用施工许可证,共受理申请62次,发放城市道路占用施工许可证61张。

3.认真做好拆违工作。按照省市“两治三改”工作部署和要求,建立有效的防控拆违机制,发现新生建筑,及时制止,要求乡镇街道对辖区内违法建筑逐一排查,掌握违法建筑业主信息和违建情况,根据实际情况制定强拆预案,20xx年共拆除违建约1561.9平方米,其中乡镇1314平方米,市区247.9平方米。

4.稳步推进垃圾分类工作。在全区推进垃圾分类示范片区建设工作,将朝阳街道设为垃圾分类工作示范片区,目前观澜瑞公馆、新日化小区已实施定时定点投放,为819户居民提供生活垃圾分类四分类运行管理服务。督导员按时在岗在位,做好分类投放引导。

5.有条不紊,数字化管理工作有序进行。20xx年,我区数字化城市管理系统共派遣35574条案件,其中视频采集案件378件,媒体曝光案件3件,事件类30560件,主要涉及绿地脏乱、道路不洁、非法小广告、乱堆物堆料等,部件类5014件,主要涉及雨水井盖、行道树、垃圾箱等。

(二)自评结果

经自评,文明创建、创城、违建拆除费用项目绩效自评综合得分为99分,自评结果为“优”。

三、指标分析

文明创建、创城、违建拆除费用项目专项经费项目绩效自评指标体系共设置3个一级指标,8个二级指标,9个三级指标,各项指标评分情况分析如下:

(一)产出指标(满分50分,实得50分)

1.数量指标(满分13分,实得13分)。

2.质量指标(满分13分,实得13分)。

3.时效指标(满分12分,实得12分)。

4.成本指标(满分12分,实得12分),年度设定的成本指标为50万元;实际完成情况20xx年该项目成本为47.9万元。

(二)效益指标(满分30分,实得30分)

1.经济效益(不涉及)

2.社会效益(满分10分,实得10分)

3.生态效益(满分10分,实得10分)

4.可持续影响(满分10分,实得10分)

(三)满意度指标(满分10分,实得10分)服务对象满意度100%,得分10分

四、存在问题

通过自评发现,文明创建、创城、违建拆除费用项目专项经费项目实施虽取得了一定的成效,但还存在一些问题和不足,主要表现在:

一是绩效意识不足。自评单位的`绩效意识不强,认识和重视程度不够,对绩效管理工作缺乏系统认识,绩效管理水平有待提高。

二是绩效自评目标不够规范。项目绩效目标指标设定的合理性不够。

三是项目资金的管理不够完善。预算执行率有待进一步提高。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益,针对存在的问题,提出如下建议:

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算,杜绝超支现象的发生。

六、自评依据

《禹会区财政局关于印发〈禹会区区级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(禹财绩〔20xx〕3号)

七、附件

项目支出绩效自评表。

专项资金绩效自评报告 篇6

一、基本情况

1、机构情况:

县教育和体育局事业机构个数62个,行政编制6个,行政工勤编制1名,事业单位总编制725名。(其中县事业单位4个,事业编制13名;中小学31个,事业编制634名;幼儿园26个,事业编制78名。)

2、人员情况:

理塘县教育和体育局共有732名编制,其中行政编制6名,行政工勤编制1名,事业编制为725名。20xx年12月本单位共有在职职工890名。(其中公务员:4名;专业技术人员876人,事业工人8人;管理人员2名);退休人员213人,遗属补助人员47人。

二、绩效自评工作开展情况

(一)前期准备

根据相关要求,对教育部门整体预算进行绩效自评工作,对20xx年教育部门整体预算的:工资福利支出、住房公积金、机关事业单位基本养老保险、事业单位基本医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、工会及福利费、民生资金核定、资金到位情况、使用情况及资金管理进行清理自查。

(二)组织过程

我局成了预算执行领导小组,局长为组长,分管教育的副局长为副组长、办公室、教育股、人事股、基建股、计财股等15股室及35个中小学(园)长为成员的领导小组,对20xx年“教育系统整体预算拨付”进行监督管理。

(三)分析评价

20xx年实施教育部门整体预算后,

一、是规范教育教学。

二、是加强教研工作。

三、是强化教学督导;

四、巩固教育扶贫成果,加快推进教育一体化建设。

不断缩小城乡之间和校际之间的教育差距,巩固义务教育基本均衡发展国家评估认定成果,持续促进义务教育从“基本均衡”向“优质均衡”发展。

三、综合评价结论

该项项目实施后:

一是体现县委、县政府对教育投入逐年在提高,

二是教育系统经费得到保障,做到了 “六稳”、“六保” 要求。

四、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

(1)工资福利支出合计:18885.02万元

a.基本工资:3235.32万元

b.津贴补贴:4492.64万元

c.绩效工资:3320.31万元

d.年终奖励性绩效:2820.22元

e.其他工资福利支出(临时工):328.71万元

f.住房公积金:1509.3万元

g.机关事业单位基本养老保险:1916.27万元

h.事业单位基本医疗:890.7万元

i.公务员医疗补助:291.21万元

j.失业及工伤保险:80.36万元

(2)商品和服务支出:814.4万元

a.办公费:105.06万元

b.维修费:20万元

c.邮电费:64.5万元

d.电费:50万元

e.培训费:60.7万元

f.公务接待费:4.24万元

g.差旅费:66.38万元

h.印刷费:100.25万元

i.手续费:0.45万元

j.水费:1.85万元

k.公务用车运行维护费:4.5万元

l.其他商品和服务支出:184.42万元

(3)对个人和家庭的补助:105.27元

a.其他行政事业单位养老支出(退休人员生活费):体检费36.88万元。

b.其他对个人和家庭的.补助(遗属补助):47名遗属补助36.39元。

(4)工会及福利费:4741487.43元

a.工会费:在职885人工会费38.82元。(基本工资32353200元×0.02×0.6)

b.福利费:在职885人福利费113.24元。(基本工资32353200元×0.035)

c.临时工工资合计:328.71万元。

(5)民生资金共6661万元

a.资助建档立卡贫困家庭本专科(中职)学生资助金: 88.28万元。

b.理塘县义务教育教师农村教师生活补助:65.47万元。

c.免费作业本及教科书等:68.55万元。

d.农村义务教育阶段学生营养改善计划:92.27万元。

e.学前保教费县级配套:38.48元。

f.学前生均公用经费县级配套:127万元。

g.中小学生均公用经费:107.12万元。

h.高等教育理塘县非义务教育贫困学生资助金:33.92万元。

2.项目资金执行情况分析

根据项目专项资金管理制度,我局以下形式执行:

1、每月足额以打卡形式兑现了在职教师的工资福利,同时每月足额保障了每位正式教师五险一金,

2、落实了民生资金保障,

3、保证了教育系统正常运转。

3.项目资金管理情况分析

教育部门预算资金都是按照专款专用,做到了“六稳”、“六保”工作 要求。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)项目完成数量

财政部门及落实了我局20xx年教育部门预算资金及时拨付20470.79万元。

(2)项目完成质量

教育部门预算资金的拨付,做到了百分之百的完成。

(3)项目实施进度

教育局部门预算资金拨付和使用已经按照年初计划100%完成。

2.效益指标完成情况分析

(1)项目实施的经济效益分析

改变教师工作环境,提高教师教育教学水平。

(2)项目实施的社会效益分析

增强教师对教师职业的认同感,社会感。

3、满意度指标完成情况分析

教师很满意,学校和学生很满意。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

建议:由于理塘县持续促进义务教育从“基本均衡”向“优质均衡”发展。为了“基本均衡”巩固验收成果,同时做到我县在教育经费“两个只增不减”,建议上级部门加大对我局资金投入。

六、其他需要说明的问题

专项资金绩效自评报告 篇7

根据财政厅《关于反馈20xx年度省级预算资金绩效评价结果的函》要求,我厅针对相关省级财政专项资金绩效评价中反映的问题进行了认真的整改,分析查找原因,并制定切实可行的整改措施,具体情况如下:

一、基本情况

20xx年省财政厅组织第三方机构对我厅20xx年旅游发展专项资金现场评价项目进行绩效评价,得分83.3分,评价等级为“良”。我厅对相关相关项目单位存在的问题进行核查,并提出整改要求。结合相关项目单位的整改情况,形成该整改报告。

二、整改情况

(一)专项资金拨付和使用时效性不强的问题

1、预算指标下达不及时的问题

20xx年机构合并影响了资金下达进度;20xx年资金已于9月底前全部下达。我们讲督促项目单位进展,确保省项目按质按量完成,并对实现资金安排使用情况进行跟踪问效。

2、资金使用进度慢、结余大的问题

省文旅厅对相关项目单位进行情况核实,一是主要是部分项目存在合同尾款未支付,厅已要求相关单位加快项目验收进度,对验收达标的项目支付尾款,对验收未达标的单位按要求收回资金,并取消下一步年度申报专项资金资格。二是宁乡市20xx年旅游厕所建设项目省级专项补助未使用资金103.9万元。截止20xx年底,26个申报单位共51个旅游厕所已经验收竣工,资金已经全部使用完毕。

(二)部分专项资金的管理使用不规范的问题

个别项目单位存在滞留、改变资金用途等行为,资金合计585万元,占比现场评价金额比例为3.4%。具体情况如下:

1、个别单位滞留财政资金

省文旅厅对常德市文化旅游投资开发集团有限公司实景桃花源贷款项目进行核查,核实情况为由于账务处理不当,进一步核实整改。主要是因为桃花源管理委员会与常德市文旅投存在被征地农民社会保障金的'资金结算,根据桃花源旅游管理区管委会20xx年第13号会议纪要对常德市文旅投开具了收取被征地农民社会保障金390万元的收据,所以结算时实付10万元。但常德市文旅投在进行账务处理时,未将本级财政收取的390万元被征地农民社会保障金作支出,而是记入了其他应收账款往来,导致出现了财务核算问题。目前常德市文旅投已进行账目调整。

2、个别项目改变资金用途的问题

省文旅厅对汉寿县文化旅游广电体育局帅孟奇故居4A级景区创建高标准标识系统及研学拓展活动补助项目进行核查。一是革命同志故居陈列馆建设需要经过项目论证、宣传部门审批等一系列严格的审批流程,另高标准标识系统主要是通过现代信息化建设,为人们提供更好的旅游服务,购买大型电子屏、讲台、声光设备、观众座椅等多媒体教学设备是高标准标识系统建设的一部分;二是安排专项经费5万元用于帅孟奇生平事迹陈列室建设,该项为研学项目,是必要的,只有前期设计得到,才能带给游客好的体验,才对得起革命先烈;三是厅已要求该单位从县级财政预算申请28万元配套资金用于置换故居管理办公区域装修及配套设施;置换后,该资金将继续完善帅孟奇故居景区高标准标识系统。下一步厅对资金使用情况跟进。

3、资金支出手续不完整的问题

省文旅厅对现场评价发现部分项目单位存在财务报销凭证不规范、合同未设立质保金条款、验收程序不完善等情况,进行核查,涉及的4个项目单位,均已整改完毕。

一是娄底双峰“溪砚制作工艺”非遗旅游产品开发及花鼓戏演艺重点文化旅游项目,完善了原始凭证,补开了正规发票;设置工程资金支出台账,补充了相关工程前期资料、项目竣工验收资料。

二是罗荣桓故里智慧导游系统及标识标牌标准化建设完善了合同,对弱电项目建设合同补充了质保金条款。

三是衡东县白莲镇铁坪村项目、三樟镇柴山洲村项目均已完善了建设合同以及相关票据。

4、预算指标混用

省文旅厅对预算指标混用情况进行核查,

一是对相关项目单位提出整改要求,限期进行整改;

二是下一步将通过财务培训班进行财务人员相关业务培训,杜绝此类问题的发生。

(三)项目管理方面

1、市、州对旅游厕所的补助不规范

落实中央相关文件精神,旅游厕所建设是我省加快旅游公共服务建设,推进旅游厕所革命实施的项目,根据《湖南省旅游厕所建设管理新三年行动计划(20xx——20xx年)》,全省计划新建和改扩建旅游厕所2600座。我省旅游发展专项资金中安排的旅游厕所建设资金,是在国家旅游厕所专项资金补助基础上补齐缺口,我厅根据20xx年各地区已完成旅游厕所项目个数予以核拨,补助标准为5000元/蹲位,对于旅游厕所建设项目的绩效评价,主要是评估各地区旅游厕所建设的整体完成情况。厕所资金属于中央和省对地方安排的“先建后补”资金,因此,省级厕所专项资金安排不存在不规范的情况。

2、部分项目政府采购程序欠规范的问题

一是省文旅厅对长沙市望城区文化旅游广电体育局、新宁县文化旅游广电体育局、郴州市图书馆等三家政府采购程序欠规范的项目单位进行约谈,并要求出台相关政策规范并反馈;二是下一步省文旅厅将对项目中含有政府采购的项目进行严格检查,对存在违规的项目进行暂停,并收回专项资金,并核减该地区下一年项目申报的指标。三是通过组织市州业务培训的机会,普及政府采购的相关规定,鼓励市州在相关法规的框架下出台与自身相适应的政府采购政策。

3、个别项目申报绩效目标不合理的问题

省文旅厅对湖南攸县酒埠江生态新镇综合开发项目、南岳传奇古镇项目整改情况进行核查,一是该单位已经结合实际情况对绩效目标进行调整,二是要求对南岳传奇古镇项目加快工程进度,尽快达到运营条件。

4、个别项目补助标准不够明确

省文旅厅对相关情况进行核查,有以下整改:

一是下一步做好资金预算,明确资金来源;

二是根据项目具体要求,做好预算工作,精准测算资金、分析资金缺口、资金使用计划。

三、下一步打算

(一)优化预算管理,强化绩效的三个节点

一是强化预算绩效管理,在项目申报初评时,加大对预算绩效目标的分值评定,对绩效目标不完善的项目进行评分扣减处理,对于态度恶劣的,给与初评不予通过处理。

二是强化项目中期绩效目标考评,对未达到绩效目标的项目进行约谈,对于预计无法完成的单位进行资金收回处理;

三是落实结项绩效,根据相关规定,对项目进行绩效评价,划分绩效评价档次,作为下一次项目申报的依据,对于完成不力的项目,对其进行资金收回处理,并暂停该地区一年的相关项目申报。

(二)完善专项资金管理办法

一是尽快发布新的专项资金管理办法来规范专项资金的使用。

二是下一步细化专项资金的申报审核流程,严格绩效目标管理,明确资金支出范围。

三是强调花钱必问效,凡是使用省级旅游专项资金的项目完工后,项目单位必须组织绩效评价,使用省补资金超过100万元的由当地文旅局、财政局共同组织评价。对违反“专款专用”原则,挤占、挪用专项资金的,两年内不得申请补助。对未上报专项资金使用情况和绩效评价报告的市县区,暂停补助下一年度项目资金。

(三)加强项目绩效管理

一是在项目实施过程中,督促市州主管部门要加强跟踪监督,及时了解项目执行情况,掌握项目建设进度、产出效益目标实现状况,对不能按计划实施的项目要及时予以调整。

二是完善项目绩效管理指标库建设,通过培训等形式进行普及;

三是坚决打击项目单位多头申报财政补助行为,采用信息化手段,避免项目单位在省、市县区财政部门分别获得补助。

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